Stadt- und Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-753.524 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-753.524 €
61,22%
-466.736 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-466.736 €
37,92%
-10.522 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.522 €
0,85%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.320 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.320 € |
11: Personalaufwendungen | -753.524 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -466.736 € |
14: Abschreibungen | -10.522 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
16: Steueraufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.230.782 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.227.462 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -1.227.462 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -1.227.462 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -165.146 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -165.146 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.392.608 € |