Kinder- und Jugendförderung
Bis 2022 als 020301
Haushaltsdiagramm
-1.000.732 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.000.732 €
75,82%
-181.554 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-181.554 €
13,75%
-118.960 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-118.960 €
9,01%
-18.027 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-18.027 €
1,37%
-678 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-678 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.550 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 106.050 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 177 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.500 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 135.277 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.319.951 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.184.674 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -1.184.674 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -1.184.674 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -256.596 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.441.270 € |