Planung und Bau
Haushaltsdiagramm
14.611.019 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
14.611.019 €
98,63%
202.900 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
202.900 €
1,37%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.361.290 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 162.505 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 58.290 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 1.893.926 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 311.408 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 14.813.919 € |
11: Personalaufwendungen | -2.717.754 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -24.946 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.603.008 € |
14: Abschreibungen | -3.419.549 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -35.500 € |
16: Steueraufwendungen | -449.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.845 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.258.602 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.444.683 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | -133.175 € |
23: Finanzergebnis | -133.175 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -8.577.858 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -8.577.858 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -632.015 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.200.000 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.832.015 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.409.873 € |