Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsdiagramm
-1.037.027 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.037.027 €
73,12%
-212.704 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-212.704 €
15,00%
-152.428 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-152.428 €
10,75%
-15.453 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.453 €
1,09%
-675 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-675 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.900 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 70.350 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 177 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.575 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 104.002 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.418.287 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.314.285 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -1.314.285 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -1.314.285 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -218.299 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.532.584 € |