Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsdiagramm

-1.143.421 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.143.421 €
74,36%
-216.468 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-216.468 €
14,08%
-162.028 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-162.028 €
10,54%
-15.084 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-15.084 €
0,98%
-675 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-675 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.143.421 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -216.468 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
    -162.028 €
  • 14 Abschreibungen
    -15.084 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -675 €
  • Summe
    -1.537.676 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
37.700 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
63.390 €
08: Erträge aus Sonderposten
141 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
2.775 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
104.006 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.537.676 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.433.670 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-1.433.670 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-1.433.670 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-263.464 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.697.134 €