Stadt- und Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-613.090 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-613.090 €
61,02%
-377.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-377.300 €
37,55%
-14.398 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-14.398 €
1,43%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.400 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.400 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.004.788 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.002.388 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -1.002.388 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -1.002.388 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -184.312 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.186.700 € |