Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-708.334 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-708.334 €
62,38%
-418.470 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-418.470 €
36,86%
-8.631 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-8.631 €
0,76%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -708.334 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -418.470 €
  • 14 Abschreibungen
    -8.631 €
  • Summe
    -1.135.435 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.300 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
33.700 €
08: Erträge aus Sonderposten
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
36.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.135.435 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.099.435 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-1.099.435 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-1.099.435 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-317.180 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.416.615 €