Stadt- und Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-670.175 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-670.175 €
54,55%
-545.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-545.650 €
44,41%
-10.390 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.390 €
0,85%
2.400 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.400 €
0,20%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.400 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.400 € |
11: Personalaufwendungen | -670.175 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -545.650 € |
14: Abschreibungen | -10.390 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
16: Steueraufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.226.215 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.223.815 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -1.223.815 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -1.223.815 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -212.340 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -212.340 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.436.155 € |