Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-670.175 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-670.175 €
54,65%
-545.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-545.650 €
44,50%
-10.390 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.390 €
0,85%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -670.175 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -545.650 €
  • 14 Abschreibungen
    -10.390 €
  • Summe
    -1.226.215 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.400 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
08: Erträge aus Sonderposten
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.400 €
11: Personalaufwendungen
-670.175 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-545.650 €
14: Abschreibungen
-10.390 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
16: Steueraufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.226.215 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.223.815 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-1.223.815 €
25: Außerordentliche Erträge
0 €
26: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-1.223.815 €
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-212.340 €
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-212.340 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.436.155 €