Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-791.171 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-791.171 €
59,44%
-532.515 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-532.515 €
40,01%
-7.404 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-7.404 €
0,56%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -791.171 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -532.515 €
  • 14 Abschreibungen
    -7.404 €
  • Summe
    -1.331.090 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.860 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
08: Erträge aus Sonderposten
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.860 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.331.090 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.328.230 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-1.328.230 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-1.328.230 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-179.224 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.507.454 €