Geschäftsführung städtische Gremien

Bis 2024 als 070101

Haushaltsdiagramm

-63.904 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-63.904 €
61,03%
-34.512 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-34.512 €
32,96%
-6.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.300 €
6,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -63.904 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -34.512 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.300 €
  • Summe
    -104.716 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
08: Erträge aus Sonderposten
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-104.716 €
20: Verwaltungsergebnis
-104.716 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-104.716 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-104.716 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
104.716 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €