Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-767.979 €
Stadt- und Verkehrsplanung
030101 Stadt- und Verkehrsplanung
-767.979 €
65,01%
-413.313 €
Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
030102 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
-413.313 €
34,99%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.070 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
08: Erträge aus Sonderposten
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
165.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
174.070 €
11: Personalaufwendungen
-841.941 €
12: Versorgungsaufwendungen
-44.536 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-273.200 €
14: Abschreibungen
-15.615 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
16: Steueraufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.181.292 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.007.222 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-1.007.222 €
25: Außerordentliche Erträge
0 €
26: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-1.007.222 €
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-206.331 €
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-206.331 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.213.553 €