Stadt- und Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-1.226.215 €
Stadt- und Verkehrsplanung
030101 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.226.215 €
76,05%
-386.075 €
Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
030102 Bauverwaltung und Liegenschaftsmanagement
-386.075 €
23,95%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.900 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 211.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 228.900 € |
11: Personalaufwendungen | -936.707 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -656.120 € |
14: Abschreibungen | -12.263 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
16: Steueraufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.200 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.612.290 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.383.390 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -1.383.390 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -1.383.390 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -329.375 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -329.375 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.712.765 € |