Stadt- und Verkehrsplanung
Haushaltsdiagramm
-583.803 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-583.803 €
76,02%
-170.050 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-170.050 €
22,14%
-14.126 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-14.126 €
1,84%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.570 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.570 € |
11: Personalaufwendungen | -583.803 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -170.050 € |
14: Abschreibungen | -14.126 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
16: Steueraufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -767.979 € |
20: Verwaltungsergebnis | -766.409 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -766.409 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -766.409 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -176.484 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -176.484 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -942.893 € |