Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-583.803 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-583.803 €
76,02%
-170.050 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-170.050 €
22,14%
-14.126 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-14.126 €
1,84%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -583.803 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -170.050 €
  • 14 Abschreibungen
    -14.126 €
  • Summe
    -767.979 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.570 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
08: Erträge aus Sonderposten
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.570 €
11: Personalaufwendungen
-583.803 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-170.050 €
14: Abschreibungen
-14.126 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
0 €
16: Steueraufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-767.979 €
20: Verwaltungsergebnis
-766.409 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-766.409 €
25: Außerordentliche Erträge
0 €
26: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-766.409 €
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-176.484 €
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-176.484 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-942.893 €