Planung und Bau

Haushaltsdiagramm

-22.775.213 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-22.775.213 €
92,24%
-1.612.290 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.612.290 €
6,53%
-302.934 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-302.934 €
1,23%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
26.500 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
13.140.982 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
164.717 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
194.796 €
08: Erträge aus Sonderposten
2.042.703 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
520.043 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
16.089.741 €
11: Personalaufwendungen
-3.053.727 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.669.937 €
14: Abschreibungen
-3.316.163 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-41.000 €
16: Steueraufwendungen
-468.500 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.635 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-24.557.962 €
20: Verwaltungsergebnis
-8.468.221 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Finanzaufwendungen
-132.475 €
23: Finanzergebnis
-132.475 €
24: Ordentliches Ergebnis
-8.600.696 €
25: Außerordentliche Erträge
0 €
26: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-8.600.696 €
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-634.437 €
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.200.000 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.834.437 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-11.435.133 €