Planung und Bau
Haushaltsdiagramm
-22.775.213 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-22.775.213 €
92,24%
-1.612.290 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.612.290 €
6,53%
-302.934 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-302.934 €
1,23%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.140.982 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 164.717 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 194.796 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 2.042.703 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 520.043 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 16.089.741 € |
11: Personalaufwendungen | -3.053.727 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.669.937 € |
14: Abschreibungen | -3.316.163 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -41.000 € |
16: Steueraufwendungen | -468.500 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.635 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -24.557.962 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.468.221 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | -132.475 € |
23: Finanzergebnis | -132.475 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -8.600.696 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -8.600.696 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -634.437 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.200.000 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.834.437 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -11.435.133 € |