Planung und Bau

Haushaltsdiagramm

-21.056.365 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-21.056.365 €
91,38%
-1.804.403 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.804.403 €
7,83%
-182.673 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-182.673 €
0,79%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
26.500 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10.279.680 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
110.156 €
04: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
05: Steuern und steuerähnliche Erträge
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse
233.769 €
08: Erträge aus Sonderposten
583.489 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
234.490 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
11.468.084 €
11: Personalaufwendungen
-3.506.862 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.287.368 €
14: Abschreibungen
-3.497.376 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-120.800 €
16: Steueraufwendungen
-491.000 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.955 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-22.912.361 €
20: Verwaltungsergebnis
-11.444.277 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Finanzaufwendungen
-131.080 €
23: Finanzergebnis
-131.080 €
24: Ordentliches Ergebnis
-11.575.357 €
25: Außerordentliche Erträge
0 €
26: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-11.575.357 €
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-651.818 €
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.217.313 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.869.131 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-14.444.488 €