Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsdiagramm

-670.175 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-670.175 €
54,65%
-545.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-545.650 €
44,50%
-10.390 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.390 €
0,85%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -670.175 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -545.650 €
  • 14 Abschreibungen
    -10.390 €
  • Summe
    -1.226.215 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.226.215 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.223.815 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Ordentliches Ergebnis
-1.223.815 €
27: Außerordentliches Ergebnis
0 €
28: Jahresergebnis
-1.223.815 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
-212.340 €
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-212.340 €
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.436.155 €