Planung und Bau
Haushaltsdiagramm
-7.920.340 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-7.920.340 €
-1.463.830 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.463.830 €
-211.470 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-211.470 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.866.887 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 166.963 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 148.800 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 1.748.836 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.153.809 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.111.795 € |
11: Personalaufwendungen | -3.095.464 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.482.919 € |
14: Abschreibungen | -3.293.001 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -227.186 € |
16: Steueraufwendungen | -468.500 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.585 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -20.575.655 € |
20: Verwaltungsergebnis | -9.463.860 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | -131.780 € |
23: Finanzergebnis | -131.780 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -9.595.640 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -9.595.640 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -637.850 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.200.000 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.837.850 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.433.490 € |