Planung und Bau
Haushaltsdiagramm
-19.600.144 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-19.600.144 €
90,96%
-1.735.517 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.735.517 €
8,05%
-212.430 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-212.430 €
0,99%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.866.900 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 166.963 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 34.800 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 2.625.487 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.160.859 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.881.509 € |
11: Personalaufwendungen | -3.095.464 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.285.050 € |
14: Abschreibungen | -3.294.601 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -232.111 € |
16: Steueraufwendungen | -500.500 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.585 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.416.311 € |
20: Verwaltungsergebnis | -9.534.802 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | -131.780 € |
23: Finanzergebnis | -131.780 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -9.666.582 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -9.666.582 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -637.850 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.200.000 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.837.850 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.504.432 € |