Planung und Bau
Haushaltsdiagramm
-21.056.365 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-21.056.365 €
91,38%
-1.804.403 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.804.403 €
7,83%
-182.673 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-182.673 €
0,79%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.279.680 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 110.156 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 233.769 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 583.489 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 234.490 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.468.084 € |
11: Personalaufwendungen | -3.506.862 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.287.368 € |
14: Abschreibungen | -3.497.376 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -120.800 € |
16: Steueraufwendungen | -491.000 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.955 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -22.912.361 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.444.277 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | -131.080 € |
23: Finanzergebnis | -131.080 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -11.575.357 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -11.575.357 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -651.818 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.217.313 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.869.131 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -14.444.488 € |