Citymanagement
Haushaltsdiagramm
-73.516 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-73.516 €
57,25%
-33.129 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.129 €
25,80%
-21.540 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-21.540 €
16,77%
-237 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-237 €
0,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.700 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 11.200 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 39.900 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -128.422 € |
20: Verwaltungsergebnis | -88.522 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -88.522 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -88.522 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.252 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -141.774 € |