Citymanagement
Haushaltsdiagramm
-118.408 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-118.408 €
53,62%
-43.747 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.747 €
19,81%
-33.392 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-33.392 €
15,12%
-25.280 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-25.280 €
11,45%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.830 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 366 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 14.422 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 41.618 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -220.827 € |
20: Verwaltungsergebnis | -179.209 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -179.209 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -179.209 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -92.384 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -271.593 € |