Citymanagement
Haushaltsdiagramm
-60.321 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.321 €
51,10%
-36.062 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.062 €
30,55%
-21.540 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-21.540 €
18,25%
-118 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-118 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.400 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 14.322 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 42.722 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -118.041 € |
20: Verwaltungsergebnis | -75.319 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -75.319 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -75.319 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -53.466 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -128.785 € |