Citymanagement
Haushaltsdiagramm
-400.110 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-400.110 €
86,82%
-38.881 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-38.881 €
8,44%
-21.840 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
-21.840 €
4,74%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.600 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 245.000 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 14.422 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 281.022 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -460.831 € |
20: Verwaltungsergebnis | -179.809 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -179.809 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -179.809 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -71.980 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -251.789 € |