Planung und Bau
Haushaltsdiagramm
-18.988.704 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-18.988.704 €
92,11%
-1.419.335 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.419.335 €
6,88%
-208.272 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-208.272 €
1,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.759.375 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 158.177 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 82.700 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 1.136.354 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 282.857 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 13.441.963 € |
11: Personalaufwendungen | -2.584.533 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -36.361 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.851.315 € |
14: Abschreibungen | -3.554.602 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -21.000 € |
16: Steueraufwendungen | -426.050 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.880 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -20.481.741 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.039.778 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | -134.570 € |
23: Finanzergebnis | -134.570 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -7.174.348 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -7.174.348 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -605.090 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.200.000 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.805.090 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.979.438 € |