Planung und Bau
Haushaltsdiagramm
-21.186.283 €
Infrastruktur und Umwelt
0302 Infrastruktur und Umwelt
-21.186.283 €
93,82%
-1.181.292 €
Stadt- und Verkehrsplanung
0301 Stadt- und Verkehrsplanung
-1.181.292 €
5,23%
-214.828 €
LuV Planung und Bau
PG-LuV03 LuV Planung und Bau
-214.828 €
0,95%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.430.070 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 160.325 € |
04: Aktivierte Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern und steuerähnliche Erträge | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 69.070 € |
08: Erträge aus Sonderposten | 2.048.848 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 283.631 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 15.014.444 € |
11: Personalaufwendungen | -2.620.195 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -44.536 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.614.972 € |
14: Abschreibungen | -3.690.433 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | -36.000 € |
16: Steueraufwendungen | -434.550 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.845 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -22.448.531 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.434.087 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Finanzaufwendungen | -133.872 € |
23: Finanzergebnis | -133.872 € |
24: Ordentliches Ergebnis | -7.567.959 € |
25: Außerordentliche Erträge | 0 € |
26: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
27: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
28: Jahresergebnis | -7.567.959 € |
29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -626.909 € |
30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -2.200.000 € |
31: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.826.909 € |
32: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.394.868 € |